Kezdőoldal » Üzlet és pénzügyek » Adózás, könyvelés » Kulfoldi fizetes dupla adozass...

Orton kérdése:

Kulfoldi fizetes dupla adozassal jar?

Figyelt kérdés

Sziasztok,


Megerositeskent, ha kulfoldi cegnek nyujtok szolgaltatast itthonrol, szamitogeprol es a szerzodesben szereplo fizetes mar megadoztattak kinn az orszagban, attol meg itthon is be kell vallanom es fizetnem onkent a maradek osszeg 33-34÷-at mivel Magyarorszagrol dolgozom? Programozok, grafikusok ,tervezok, barmi, akik kulfoldi cegnek dolgoznak home office-ban, duplan adoznak?


Koszi a valaszokat. G



#adózás #NAV #kulfbold
2018. márc. 3. 08:28
 1/9 anonim ***** válasza:

Eus dologrol tudok csak nyilatkozni.


Ha Mo-n vállalkozásod vagy céged van, akkor Mo-n adózol.

Ha szolgáltatást nyújtasz akkor te megszabod az áradat amiben már a te Mo-i adód is benne van. A számlát teljesen normálisan úgy állítod ki mintha egy magyar megbízonak tennéd. A külföldi cég ugyan úgy eltudja azt könyvelni.


Nekem egy kisvállakozásom van külföldön és egy magyar Grafikus dolgozott nekem. egyszeri munka, a számláját rendesen bele tettem a könyvelésembe...


Ha nem vállakozo vagy cég vagy, akkor a külföldi cég ott bejelnt amelyik országban müködik. ìgy oda fogsz csak adózni.


A másik ami lehetséges még, ha egy magyar közvetítö cégen keresztül kapsz külföldi munkát. Akkor a magyar cégbnél vagy bejelentve és a külföldi cégnél kiküldetésben vagy. Mo-ról kaopd a minimál bért vagy egy alacsony fizetést, ez után adózol és fizeted a járulékokat is, és kapsz még külföldön(de ezt is a kiküldö cégtöl) egy kiküldetési díjat(ez a nagyobb összeg) amit kint külföldön béradóval súlytanak(de más járulékkal nem), de te ezt a béradót a köv évben vissza igényleheted ott külföldön...

2018. márc. 3. 08:44
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 A kérdező kommentje:

Köszi.


Nincs cégem, szerződéses munka/szolgáltatás lenne. A cég UK-ben székel, a számlát én állítanám ki, a 20% VAT be van fizetve a cég által és az ő könyveikben van.


Ez esetben a dupla adózást én is kicsit abszurdnak gondolnám, mert mi van ha elmegyek nyaralni egy hosszabb időre vagy erasmus-ra mennék és nem itthon dolgozom laptopon?:)

2018. márc. 3. 09:20
 3/9 anonim ***** válasza:

Ha van mellette itthonról származó bevételed is, akkor szja-ba fel kell tüntetni, de adózni már nem adózol utána, ha kint levonták a járulékokat és van kettős adóztatást elkerülő egyezmény a két ország között.


Ha nincs mellette itthonról más jövedelmed, akkor nem is kell, bevallani a kinti jövedelmet, feltéve hogy kint a járulékokat ( a 20% VAT az, az áfa és nem a jövedelemhez tartozó járulék !!! ) megfizették utána.


Mivel ez nem munkaviszony, hanem megbízási szerződés,adószámos magánszemélyként, így bevételnek minősül, az adóalapot megnöveli és meg kell itthon utána fizetni a járulékokat.


Emellett, abban az országban adsz le bevallást, ahol az adóév nagyobb hányadában tevékenykedsz és életvitel szerűen élsz. Hiába mész ki Erasmusra, szezonális munkára külföldre, itthon kell szja-t leadni, ha pl. mellette itthon van az állandó lakcímed és valamilyen jogcímen van jövedelmed ( akár az addig kiadott lakásod bérleti díja is ).

2018. márc. 3. 09:55
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 anonim ***** válasza:

Nekem pár dolog nem világos. Te milyen minőségben állítasz ki számlát? Adó számos magánszemély vagy egyéni vállalkozó?

Továbbá te itthon áfa körös vagy, vagy sem?

Továbbá a kinti cég mi alapján fizet 20% áfát? A te számlád biztos hogy nem tartalmaz 20% áfát.


És akkor itt ketté venném a dolgot.

Azt a bizonyos 20% áfát szerintem te azért emlegeted, mert valami közvetítő oldalon keresztül dolgozol (pl upwork) és azok tesznek rá a te fizetésedre 20% áfát. Ha ez így van, akkor meg kell adnod az oldalon az adószámod és akkor nem csinálnak ilyet. Ha nem így van, akkor kíváncsian váron a választ, hogy ez a 20% áfa mégis honnan jön, ha a te számládon nem szerepel. Az is lehet, hogy valami közvetítő oldal eleve rárak a szolgáltatásodra 20% áfát? Minden esetre neked úgy kell számláznod, hogy az általad megkapott összeg szszerepeljen rajta bruttóban. Ha a számládnak van áfa tartalma, akkor azt utána befizeted a navnak.


A kérdés másik fele az, hogy a számla kiállításán túl (ami elvileg az egyetlen dokumentum ami áfát tartalmaz) milyen kötelezettséged van.

"attol meg itthon is be kell vallanom es fizetnem onkent a maradek osszeg 33-34÷-at"

Mivel számlát kiállítasz (Amit ugye kötelező, ha nem vagy a kinti cég alkalmazottja), akkor függetlenül attól, hogy a számládon van e áfa vagy sem (ez attól függ, hogy áfa körös vagy e vagy sem) valami járulékot vagy jövedelemadót minden bizonnyal fizetned kell. Előfordulhat hogy Személyi JövedelemAdót kell fizetned a nyereséged (= bevétel - költség) után (adó számos magánszemély), előfordulhat hogy havi átalányt fizetsz (pl. KATA-s egyéni vállalkozó), de előfordulhat más eset is. Ez attól függ, hogy milyen vállalkozási formában és milyen adózási formában űzöd a tevékenységet. De az áfán felül biztos, hogy kell valamit fizetned (legyen az adó és vagy járulék), hiszen az áfát alapesetben a vásárló fizeti meg , nem pedig te. (Alapesetben általában neked fizeti, mert alapesetben a te számlád tartalmazza az áfát, úgyhogy azt be kell fizetned az állam felé).

2018. márc. 3. 10:34
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 A kérdező kommentje:

Nem közvetítőn keresztül, közvetlen szerződés lenne a céggel.


Itt a szerződés részlete a fizetésről

[link]

2018. márc. 3. 11:08
 6/9 anonim ***** válasza:

A képen az van, hogy a második fekete csíkkal takart helyen megjelölt összeget fizetik ki neked, nettóban. Továbbá hogy te kiállítasz egy számlát, amin rajta van a fizetendő ÁFA és minden egyéb díj, és azt ők 30 napon belül kifizetik.

Szó nincs arról, hogy ők a saját szakállukra fizetnek utánad áfát. Vagy én értek félre valamit? A látottak alapján fizetni fogják a te számlád végösszegét, amely attól függően, hogy áfa körös vagy-e vagy sem, tartalmazhat valamennyi (magyar) áfát. Az így megkapott összeget te a saját vállakozási és adózási formádnak megfelelően bevallod és a járulékokat megfizeted.

Mivel azt írtad, hogy a cég az Egyesült Királyságban székel, a számládra Eu-s közösségi adószámot kell majd írnod, ami ha még nincs, kérned kell a NAV-tól. (lásd a 27-es sázmú információs füzetet [link] )

2018. márc. 3. 12:23
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/9 anonim ***** válasza:

En is kivancsi lennek erre:


"Te milyen minőségben állítasz ki számlát? Adó számos magánszemély vagy egyéni vállalkozó? "

2018. márc. 3. 15:25
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 A kérdező kommentje:
Előbbi
2018. márc. 3. 18:49
 9/9 anonim ***** válasza:
Arra figyelj, hogy az max alkalmi megbizasra jo, rendszeres munkara nem. Es igen, a beveteledert itthon adozol.
2018. márc. 3. 19:14
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:





Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!